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索 引 号:    01296590X/2018-00002 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政预算 / 其他
发布机构:    玄武区审计局 生成日期:    2018-01-16
生效日期:    2018-01-16 废止日期:    
信息名称:    玄武区审计局2017年预算公开
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玄武区审计局2017年预算公开

  玄武区审计局2017年部门预算编制说明 

    

     

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

  二、2017年度部门主要工作任务及目标 

  三、部门机构设置和所属单位情况 

  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况  

  第二部分 审计局2017年度部门预算表 

  一、收支预算总表 

  二、收入预算总表 

  三、支出预算总表 

  四、财政拨款收支预算总表 

  五、财政拨款支出预算表 

  六、财政拨款基本支出预算表 

  七、政府性基金支出预算表 

  八、一般公共预算支出预算表 

  九、一般公共预算基本支出预算表 

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 

  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 

  十二、政府采购支出预算表 

  第三部分 审计局2017年度部门预算情况说明 

  第四部分 名词解释 

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

  1、完成上级审计机关及区委、区政府交办事项及授权开展的“一条鞭”审计项目。 

  2、负责全区审计工作。参与起草审计、财政经济方面的规章性文件,提出相关政策建议。负责对区财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全区经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。 

  3、贯彻落实国家、省、市、相关规定。参与制定审计、财经方面的其他规范性文件。制定全区审计制度规范并监督执行。 

  4、向区人民政府、市审计局报告以及向区有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策规章、宏观调控措施的建议。 

  5、依据《中华人民共和国审计法》等法律法规,直接进行下列审计: 

  1)区级财政预算执行情况和其他财政收支。 

  2)区级各部门、事业单位及下属单位的财政财务收支以及预算外资金管理和使用情况。 

  3)党政领导干部任期经济责任。 

  4)区属国有企业、国有控股企业或国有资产占主导地位的企业资产、负债和损益及企业领导人员的任期经济责任。 

  5)区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的预算执行情况及决算。 

  6)区人民政府部门管理的和社会团体受区人民政府委托管理的社会保障资金、社会捐助资金以及其他有关基金、资金的财务收支。 

  7)根据上级审计机关授权,对国际组织、外国政府在我区的援助、贷款项目的财务收支。 

  8)对与区级财政收支有关的特定事项,向有关地方、部门、单位进行专项审计和审计调查。 

  9)其他法律法规规定的审计事项。 

  6、向区人民政府提交区财政预算执行情况的审计结果报告;受区人民政府委托向区人大常委会提出区财政预算执行和其他财政收支审计工作报告。 

  7、指导和监督内部审计;检查监督社会审计组织的审计业务质量;组织审计专业培训。 

  8、组织和开展计算机审计,指导和推广信息技术在全区审计领域的发展。 

  9、协助查办经济案件。 

  10、负责本部门应急管理及安全工作,协调处理群众来信、来访和群体性上访事件;承担法治建设及文明创建工作;负责本部门干部队伍和人才队伍建设;负责本部门离退休干部的服务工作。 

  二、2017年度部门主要工作任务及目标  

  总体思路:坚决贯彻落实《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》,严格按照国务院《关于加强审计工作的意见》要求,紧紧围绕市局各项工作部署及区中心工作,认真履行审计职责,全面实现审计监督全覆盖。 

  1、贯彻落实省以下审计机关人财物统管要求,加强组织领导。2017年省审计机关人财物管理改革试点将具体实施,要把思想和行动统一到这项重大决策上来,按照实施方案和即将下发的配套文件的要求,加强组织领导,抓好责任落实,确保我局改革工作措施到位,队伍思想稳定,各项工作有序开展。 

  2、深化推进审计监督全覆盖,完成目标任务。以实现全覆盖为目标,建立完善的工作机制,科学规划、统筹安排、分类实施。一是关注全口径预算体系、转移支付比重、存量资金盘活等方面,围绕重大项目加强投资审计,推进区域经济发展和民生改善,实现对公共资金的审计全覆盖。二是突出对重大政策落实、重大经济决策和国有资产管理等内容的审计,实现对领导干部履职尽责情况的审计全覆盖。三是按照署、省、市安排,做好政策措施落实情况跟踪审计,组织精兵强将参与“一条鞭”项目审计。四是加强与纪委、财政等部门的联合执法力度,着力揭示违反中央八项规定和财经纪律等方面的问题,强化对权力运行的监督制约。 

  3、继续探索分类审计模式,形成各方合力。充分发挥审计三驾马车的合力作用,分层次、精细化管理审计项目。进一步发挥内审作用,加大内审人员的培训,对主管部门开展的内部财务收支、投资项目和内管干部审计进行指导和监督。  

  4、大力推进审计信息化建设,提升审计效能。积极配合省、市审计数据大平台建设,继续完善联网审计系统,提升系统管理的规范化。结合审计项目,进一步开发适用的方法体系和应用模块,发挥成果的辐射作用。充分利用4A5A级数字化档案室的创建成果,进一步完善档案硬软件建设,2017年底实现所有文书档案的全文数字化。 

  5、着力打造一支过硬的审计队伍,营造良好氛围。将集中培训和个人自学相结合,将教育培训和实践锻炼相结合,积极组织审计干部参与夏训、冬训、优秀项目评选、中级计算机等业务培训活动,发挥优秀人才的模范带头作用;积极完善学习激励机制,促进审计干部树立终身学习理念,形成“比、帮、超”的良好竞争氛围;进一步查漏补缺、建章立制,完善内部管理体系,强化考勤考核管理,规范审计干部的行为。 

  6、切实加强党风廉政建设和作风建设,强化审计监督。把贯彻落实六中全会精神作为党建工作的龙头任务,把从严治党的要求落到实处,不断巩固群众路线、“三严三实”,“两学一做”学教活动成果,深入学习党章、准则和条例,抓牢思想教育这个根本,切实强化全局审计干部的党风廉政建设和作风建设。积极采取措施,规范审计干部执法行为,严格执行廉政纪律和审计“八不准”工作纪律,自觉接受外部监督。 

  三、部门机构设置和所属单位情况  

   玄武区审计局为全额拨款行政单位,无下属事业单位。内设6个科室:综合科、行政事业审计科、固定资产投资审计科、经济责任审计科、法规科、计算机审计科。编制17人,在职人员18人,退休人员6人。公车改革后,玄武区审计局无车辆编制。 

  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况 

    (一)认真执行中央、省市和区委、区政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。 

  (二)按照部门预算安排意见,人员经费按编制内实有人数按照国家规定的工资和省、市规定的规范津补贴发放的标准测算编制;退休和其他人员按照编报预算时的实际人数核定;公用经费定额部分按照统一定额标准编制,单项核定部分按规定编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,考虑上一年度支出预算执行情况和本年度支出预算变化因素,个别新增或新减的支出预算项目外,按连续性原则,以上一年度支出预算执行情况为基础,结合财力情况编制。  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  第二部分 玄武区审计局2017年度部门预算表 

  

  

  

表一 

         

部门收支预算总表 

  

  

  

  

  

单位:万元元 

 

收入 

支出 

资金性质 

预算数 

功能分类 

预算数 

经济分类 

预算数 

一、财政补助收入 

612.06 

一、一般公共服务支出(201 

552.62 

一、基本支出 

451.46 

1、一般公共预算 

612.06 

二、外交支出(202 

 

1、工资福利支出 

354.55 

2、政府性基金预算 

 

三、国防支出(203 

 

2、商品和服务支出 

27.83 

二、事业收入 

0.00 

四、公共安全支出(204 

 

3、对个人和家庭的补助 

69.08 

三、上级补助收入 

0.00 

五、教育支出(205 

     

四、事业单位经营收入 

 

六、科学技术支出(206 

     

五、附属单位上缴收入 

0.00 

七、文化体育与传媒支出(207 

     

六、其他收入 

0.00 

八、社会保障和就业支出(208 

 

二、项目支出 

173.36 

   

九、医疗卫生与计划生育支出(210 

15.72 

1、政策性项目 

2.70 

   

十、节能环保支出(211 

 

2、奋斗目标项目 

0.00 

   

十一、城乡社区支出(212 

 

3、专项业务项目 

170.66 

   

十二、农林水支出(213 

 

4、其他项目 

 
   

十三、交通运输支出(214 

     
   

十四、资源勘探信息等支出(215 

     
   

十五、商业服务业等支出(216 

     
   

十六、金融支出(217 

 

三、其他支出 

12.60 

   

十七、国土海洋气象等支出(220 

 

不可预见费 

12.60 

   

十八、住房保障支出(221 

69.08 

   
   

十九、粮油物资储备支出(222 

     
   

二十、国债还本付息支出(228 

     
   

二十一、其他支出(229 

     
           
           

本年收入合计 

612.06 

本年支出合计 

637.42 

本年支出合计 

637.42 

七、事业单位动用以前年度基金安排 

0.00 

       

八、结转和结余 

25.36 

       

收入类总计 

637.42 

支出合计 

637.42 

支出总计 

637.42 

           
               

    

表二: 

                   

部门收入预算总表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

合计 

财政拨款收入 

事业收入 

上级补助收入 

事业单位经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

事业单位动用以前年度基金安排 

结转和结余 

小计 

一般预算收入 

政府性基金预算 

637.42  

612.06  

612.06  

  

0.00  

0.00  

  

0.00  

0.00  

0.00  

25.36  

    

    

表三: 

     

部门支出预算总表 

  

  

  

单位:万元 

合计 

基本支出 

项目支出 

其他支出 

637.42  

451.46  

173.36  

12.60  

    

    

 

表四 

       
 

财政拨款收支预算总表 

 
 

  

  

  

      单位:万元 

 
 

     

     

 
 

   

预算金额 

经济分类 

预算金额 

 
 

一、一般公共预算 

612.06  

一、基本支出 

451.46  

 
 

二、政府性基金预算 

  

二、项目支出 

148.00  

 
 

  

  

三、其他支出 

12.60  

 
 

  

  

  

  

 
 

收入合计 

612.06  

支出合计 

612.06  

 

  

  

  

表五: 

       

财政拨款支出预算表 

  

  

  

  

单位:万元 

单位代码 

单位名称 

科目编码 

科目名称 

金额 

  

   合计 

  

  

612.06  

025001 

南京市玄武区审计局 

       单位小计 

  

612.06  

025001 

南京市玄武区审计局 

 201 

 一般公共服务支出 

527.26  

025001 

南京市玄武区审计局 

  20108 

  审计事务 

527.26  

025001 

南京市玄武区审计局 

   2010801 

   行政运行 

379.26  

025001 

南京市玄武区审计局 

   2010804 

   审计业务 

70.66  

025001 

南京市玄武区审计局 

   2010805 

   审计管理 

77.34  

025001 

南京市玄武区审计局 

 210 

医疗卫生与计划生育支出 

15.72  

025001 

南京市玄武区审计局 

  21011 

  行政事业单位医疗 

15.72  

025001 

南京市玄武区审计局 

   2101101 

   行政单位医疗 

15.72  

025001 

南京市玄武区审计局 

 221 

 住房保障支出 

69.08  

025001 

南京市玄武区审计局 

  22102 

  住房改革支出 

69.08  

025001 

南京市玄武区审计局 

   2210201 

   住房公积金 

28.22  

025001 

南京市玄武区审计局 

   2210202 

   提租补贴 

40.86  

                   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

表六 

     

财政拨款基本支出预算表 

 

  

  

单位:万元 

 

科目编码 

科目名称 

基本支出金额 

 
 

         合计 

  

451.46  

 

301 

工资福利支出 

354.55  

 

 30101 

 基本工资 

61.75  

 

 30102 

 津() 

152.49  

 

 30103 

 奖金 

58.98  

 

 30104 

 社会保障缴费 

65.49  

 

 30108 

 车改补贴 

15.84  

 

302 

商品和服务支出 

27.83  

 

 30201 

 办公费 

7.20  

 

 30202 

 印刷费 

1.08  

 

 30207 

 邮电费 

3.06  

 

 30212 

 差旅费 

4.32  

 

 30214 

 维修() 

1.98  

 

 30216 

 会议费 

2.70  

 

 30218 

 公务接待费 

2.52  

 

 30219 

 专用材料费 

1.08  

 

 30229 

 福利费 

0.65  

 

 30230 

 党员活动经费 

1.08  

 

 30231 

 职工教育经费 

0.90  

 

 30299 

 其他商品和服务支出 

1.26  

 

303 

对个人和家庭的补助 

69.08  

 

 30311 

 住房改革支出 

69.08  

 

399 

其他支出 

0.00  

 

 39999 

 其他支出 

0.00  

 

    

    

    

    

    

表七 

         

玄武区审计局政府性基金支出预算表 

  

  

  

  

  

单位:万元 

单位名称 

科目编码 

科目名称 

政府性基金预算支出数 

  

 

 

 

  

  

本部门无政府性基金安排预算 

  

  

  

  

  

    

    

表八 

       

一般公共预算支出预算表 

  

  

  

  

单位:万元 

单位代码 

单位名称 

科目编码 

科目名称 

金额 

  

   总计 

  

  

612.06  

025001 

南京市玄武区审计局 

  单位小计 

  

612.06  

025001 

南京市玄武区审计局 

 201 

 一般公共服务支出 

527.26  

025001 

南京市玄武区审计局 

  20108 

  审计事务 

527.26  

025001 

南京市玄武区审计局 

   2010801 

   行政运行 

379.26  

025001 

南京市玄武区审计局 

   2010804 

   审计业务 

70.66  

025001 

南京市玄武区审计局 

   2010805 

   审计管理 

77.34  

025001 

南京市玄武区审计局 

 210 

 医疗卫生与计划生育支出 

15.72  

025001 

南京市玄武区审计局 

  21011 

  行政事业单位医疗 

15.72  

025001 

南京市玄武区审计局 

   2101101 

   行政单位医疗 

15.72  

025001 

南京市玄武区审计局 

 221 

 住房保障支出 

69.08  

025001 

南京市玄武区审计局 

  22102 

  住房改革支出 

69.08  

025001 

南京市玄武区审计局 

   2210201 

   住房公积金 

28.22  

025001 

南京市玄武区审计局 

   2210202 

   提租补贴 

40.86  

    

    

    

    

    

表九 

     

一般公共预算基本支出预算表 

 

  

  

单位:万元 

 

科目编码 

科目名称 

一般公共预算支出 

 
 

    合计 

  

451.46  

 

301 

工资福利支出 

354.55  

 

 30101 

 基本工资 

61.75  

 

 30102 

 津() 

152.49  

 

 30103 

 奖金 

58.98  

 

 30104 

 社会保障缴费 

65.49  

 

 30108 

 车改补贴 

15.84  

 

302 

商品和服务支出 

27.83  

 

 30201 

 办公费 

7.20  

 

 30202 

 印刷费 

1.08  

 

 30207 

 邮电费 

3.06  

 

 30212 

 差旅费 

4.32  

 

 30214 

 维修() 

1.98  

 

 30216 

 会议费 

2.70  

 

 30218 

 公务接待费 

2.52  

 

 30219 

 专用材料费 

1.08  

 

 30229 

 福利费 

0.65  

 

 30230 

 党员活动经费 

1.08  

 

 30231 

 职工教育经费 

0.90  

 

 30299 

 其他商品和服务支出 

1.26  

 

303 

对个人和家庭的补助 

69.08  

 

 30311 

 住房改革支出 

69.08  

 

399 

其他支出 

0.00  

 

 39999 

 其他支出 

0.00  

 

    

    

    

    

    

  

表十: 

   

一般公共预算机关运行经费支出预算表 

  

  

         单位:万元 

科目编码 

科目名称 

机关运行经费支出 

       单位小计 

  

27.83  

30201 

办公费 

7.20  

30202 

印刷费 

1.08  

30207 

邮电费 

3.06  

30212 

差旅费 

4.32  

30214 

维修() 

1.98  

30216 

会议费 

2.70  

30218 

公务接待费 

2.52  

30219 

专用材料费 

1.08  

30229 

福利费 

0.65  

30230 

党员活动经费 

1.08  

30231 

职工教育经费 

0.90  

30299 

其他商品和服务支出 

1.26  

    

表十一 

               

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

单位:万元 

单位名称 

合计 

因公出国() 

公务用车购置及运行维护费 

公务接待费 

会议费 

培训费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行维护费 

   合计 

5.22  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

2.52  

2.70  

0.00  

南京市玄武区审计局 

5.22  

0.00  

0.00  

0.00  

0.00  

2.52  

2.70  

0.00  

    

表十二 

       

政府采购预算表 

  

  

  

  

单位:万元 

采购品目大类 

专项名称 

采购物品名称 

采购组织形式 

总计 

合计 

  

  

  

5.00 

一、货物A 

     

5.00 

货物A 

办公费 

电脑等办公设备 

集中采购 

5.00 

  三、玄武区审计局2017年度预算情况说明 

  一、部门预算收支总表情况说明(表一) 

    审计局2017年度收入、支出预算总计 637.42  万元,与上年相比收、支预算总计各增加  174.38 万元,增长  37.7  %。主要原因是人员费增加以及委托中介参审费用的增加。 

    (一)收入预算总计 637.42 万元。包括: 

    1.财政拨款收入预算总计  612.06  万元。 

    (1)一般公共预算收入预算 612.06 万元,与上年相比增加  147.02  万元,增长   31.6  %。主要是 人员费增加以及委托中介参审费用的增加。 

    (2)政府性基金收入预算    0  万元,与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)  0  % 

    2.财政专户管理资金收入预算总计 0  万元。与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少) 0  % 

    3.其他资金收入预算总计  0 万元。与上年相比增加0  万元,增长0  % 

    4.上年结余资金预算数为   25.36   万元。与上年相比增加  25.36 万元,增长 100   %。主要原因是上年度安排中介参审项目等跨年度执行。 

    (二)支出预算总计 637.42  万元。包括: 

    1.一般公共服务(类)支出 552.62  万元,主要用于人员经费及中介参审费用支出。与上年相比增加 147.10  万元,增长  36.2  %。主要原因是人员费增加以及委托中介参审费用的增加。 

    2.医疗卫生和计划生育支出  15.72  万元,主要用于医保的支出。与上年相比增加  2.04 万元,增长 14.9  %。主要原因是医保标准提高。 

    3. 住房保障支出  69.08 万元,主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金,按房改政策规定向职工发放的提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加 25.24   万元,增长  57.6  %。主要原因是提高了在职人员的住房公积金和提租补贴。 

    此外,基本支出预算数为   451.46   万元。与上年相比增加 101.02 万元,增长  28.8  %。主要原因是在职人员工资增加。 

    项目支出预算数为 173.36  万元。与上年相比增加73.36万元,增长 73.4 %。主要原因是中介参审费用增加。 

    其他支出预算数为  12.6    万元。 

      二、收入预算总表情况说明(表二) 

    审计局本年收入预算合计 637.42 万元,其中: 

    一般公共预算收入  612.06  万元,占  96  % 

    政府性预算收入     0  万元,占  0     % 

    财政专户管理资金   0  万元,占  0   % 

    其他资金  0 万元,占 0  % 

    上年结余资金  25.36  万元,占   4   % 

      三、部门支出预算总表情况说明(表三) 

    审计局局本年支出预算合计 637.42 万元,其中: 

    基本支出 451.46  万元,占   70.8  % 

    项目支出  173.36  万元,占   27.2    %,主要项目如下: 

         1、办公设备购置费5万元; 

    2、内审工作费10万元; 

  3、审计服务费43万元; 

  4、信息化建设费22万元; 

  5、工会慰问经费2.34万元; 

  6、财务审计费45.66万元; 

  7、工程审计费45万元; 

  8、离退休党员活动费0.36万元。 

      其他支出 12.60 万元,占   2   % 

  四、财政拨款收支预算总表情况说明(表四) 

  审计局2017年度财政拨款收、支总预算 612.06 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加  149.02万元,增长 32.2 %。主要原因是今年安排对全区各单位进行资产清查审计专项、在职人员工资调标等。 

  五、财政拨款支出预算表情况说明(表五) 

    审计局2017年财政拨款预算支出  612.06 万元,占本年支出合计的 96  %。与上年相比,财政拨款支出增加149.02 万元,增长  32.2  %。主要原因是人员费增加以及委托中介参审费用的增加。 

    其中:  

    (一)一般公共服务(类)  

  1审计事务(类)行政运行(项)支出 379.26   万元,与上年相比增加 73.74 万元,增长  24.1  %。主要原因是人员工资调标。    

  2.审计事务(款)审计业务(项)支出 70.66  万元,与上年相比增加  25.66 万元,增长或降低  57  %。主要原因是中介人员参审费用增加。 

  3.审计事务(款)审计管理(项)支出  77.34  万元,与上年相比增加   22.34 万元,增长  40.6  %。主要原因是聘用审计人员费用增加。 

    (二)社会保障和就业支出(类)  

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出  15.72  万元,与上年相比增加 2.04 万元,增长  14.9  %。主要原因是标准增加。 

    (三)住房保障支出(类) 

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 28.22 万元,与上年相比增加或减少 3.74 万元,增长15.3  %。主要原因是提高在职人员的住房公积金。 

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出  40.86 万元,与上年相比增加或减少 21.5  万元,增长111.1 %。主要原因是提高在职和退休人员的提租补贴。 

  六、财政拨款基本支出预算表情况说明(表六) 

    审计局2017年度财政拨款基本支出预算 451.46  万元,其中: 

  (一)工资福利支出 354.66 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、车改补贴。 

  (二)商品和服务支出  27.83 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、福利费、党员活动经费、职工教育经费、其他商品和服务支出。 

  (三)对个人和家庭补助支出  69.08 万元。主要包括:住房公积金、提租补贴。 

     

  七、政府性基金支出预算表情况说明 (表七) 

    审计局2017年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加(减少) 0  万元,增长(减少) 0  % 

    八、一般公共预算支出预算表情况说明(表八) 

    审计局2017年一般公共预算支出预算  612.06 万元,与上年相比增加  149.02 万元,增长32.2%。主要原因是今年安排对全区各单位进行资产清查审计专项、在职人员工资调标等。 

    九、一般公共预算基本支出预算表情况说明 (表九) 

    审计局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 451.46 万元,其中: 

    (一)工资福利支出 354.66 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、车改补贴。 

  (二)商品和服务支出  27.83 万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、福利费、党员活动经费、职工教育经费、其他商品和服务支出。 

  (三)对个人和家庭补助支出  69.08 万元。主要包括:住房公积金、提租补贴。 

     

    十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明(表十) 

  2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出27.83 万元,与2016年一致。主要原因是人员数量无变化。 

  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明(表十一) 

    审计局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0 万元,占“三公”经费的  0  %;公务用车购置及运行费支出  0 万元,占“三公”经费的  0 %;公务接待费支出 2.52 万元,占“三公”经费的  48.3  %。会议费2.7万元,培训费0万元。具体情况如下: 

    1.因公出国(境)费预算支出  0  万元。与上年一致。 

    2.公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。其中: 

    (1)公务用车购置预算支出  0  万元。与上年一致。 

    (2)公务用车运行维护费预算支出  0  万元。与上年一致。 

    3.公务接待费预算支出 2.52 万元,与上年一致。 

    审计局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  2.7 万元,与上年一致。 

    审计局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  0 万元,与上年一致。 

  4.会议费预算支出 2.7 万元,与上年一致。 

  5.培训费预算支出 0 万元,与上年一致。 

  十二、政府采购预算表情况说明(表十二) 

      2017年政府采购预算金额  5 万元,具体是:更新视频设备、更新办公用电脑、传真机等。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  第四部分 名词解释 

    

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。 

  三、基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭的补助和不可预见费。 

  四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目。 

  五、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。 

  六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

    

    

(四)其他支出0  万元。 
(四)其他支出0  万元。 

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