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索 引 号:    01296590X/2018-00001 信息分类:    财政、金融、审计 / 财政决算 / 其他
发布机构:    玄武区审计局 生成日期:    2018-01-16
生效日期:    2018-01-16 废止日期:    
信息名称:    玄武区审计局2016年决算公开
文  号:     关 键 词:    玄武区审计局2016年决算公开
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玄武区审计局2016年决算公开

  2016年度玄武区审计局部门决算公开 

    

     

    

  第一部分 部门概况 

  一、        主要职能 

  二、        部门决算单位构成情况 

  三、        2016年度主要工作完成情况 

  第二部分 玄武区审计局2016年度部门决算表 

  一、 收入支出决算总表 

  二、 收入决算表 

  三、 支出决算表 

  四、 财政拨款收入支出决算总表 

  五、 财政拨款支出决算表 

  六、 财政拨款基本支出决算表 

  七、 一般公共预算财政拨款支出决算表 

  八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 

  十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  十一、         机关运行经费支出决算表 

  十二、         政府采购支出决算表 

    

  第三部分 玄武区审计局2016年度部门决算情况说明 

  第四部分 名词解释 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能 

  (一)负责对区财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全区经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。 

  (二)贯彻落实国家、省、市、相关规定。制定全区审计制度规范并监督执行。 

  (三)向区人民政府、市审计局报告以及向区有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策规章、宏观调控措施的建议。 

  (四)依据《中华人民共和国审计法》等法律法规,直接进行下列审计: 

  1、本区财政预算执行情况和其他财政收支。 

  2、本区各部门、事业单位及下属单位的财政财务收支以及预算外资金管理和使用情况。 

  3、区管党政领导干部任期经济责任。 

  4、区属国有企业、国有控股企业或国有资产占主导地位的企业资产、负债和损益及企业领导人员的任期经济责任。 

  5、本区政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的预算执行情况及决算。 

  6、区人民政府部门管理的和社会团体受区人民政府委托管理的社会保障资金、社会捐助资金以及其他有关基金、资金的财务收支。 

  7、对与区级财政收支有关的特定事项,向有关地方、部门、单位进行专项审计和审计调查。 

  8、其他法律法规规定的审计事项。 

  (五)向区人民政府提交区财政预算执行情况的审计结果报告;受区人民政府委托向区人大常委会提出区财政预算执行和其他财政收支审计工作报告。 

  (六)指导和监督内部审计;组织审计专业培训。 

  (七)组织和开展计算机审计,指导和推广信息技术在全区审计领域的发展。 

  (八)协助查办经济案件。 

  (九)负责本部门应急管理及安全工作;承担法治建设及文明创建工作;负责本部门干部队伍和人才队伍建设;负责本部门离退休干部的服务工作。 

  (十)承办区委、区政府和上级审计机关交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成情况 

  (一)部门单位构成 

  玄武区审计局为全额拨款行政单位,无下属事业单位。 

  (二)人员构成 

  玄武区审计局机关行政编制人员18人。其中局领导5人,科及科以下13人。内设6个科室:综合科、行政事业审计科、固定资产投资审计科、经济责任审计科、法规科、计算机审计科。 

  三、2016年度主要工作完成情况 

  2016年,我局全年共完成审计项目87项,其中局审项目42项,内审自行委托项目45项。先后获得区级“文明单位”和市级“文明单位”称号;财政同级审项目先后获得市优秀审计项目称号和计算机优秀审计项目评比第一名,昆山市局、盐城建湖县局等十多家单位先后来我局学习交流;我局作为全国唯一的区县级审计机关在全国大数据审计高峰论坛上进行发言,获得广泛影响。 

  一是继续创新利用联网审计技术,实现同级审全覆盖。我局同级审连续两年实现了对财政本级两本预算、全区150多家部门预算单位的审计全覆盖;今年开发审计方法数量达到199个,比去年增加了90个。二是分类开展经济责任审计,实现经济责任审计全覆盖。2016年,我局坚持任前公告、任中审计、离任交接,运用分类管理模式完成经审项目11项,分类审计的运用实现了经济责任审计全覆盖。三是强化政府投资项目的审计力度,实现政府投资项目全覆盖。进一步加强政府投资项目审计,实行“三全”模式,即10万元以上建设项目全决算审计、重大项目全过程跟踪审计、集体土地拆迁项目全确认审计,实现了政府投资项目审计全覆盖。四是推进档案数字化,创成5A级数字档案室。我局制定了档案信息化“三年规划”和多项管理制度,在市局的领导下,经过十个月的艰苦创建,于11月底顺利创成省5A级数字化档案室,实现了永久、长期(30年)所有类别档案的全文数字化。 


  第二部分 玄武区审计局2016年度部门决算表 

  

  

1 收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

编制单位:南京市玄武区审计局(本级) 

2016年度 

金额单位:万元 

收入 

支出 

项目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

按支出性质 

行次 

决算数 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

栏次 

  

3 

一、财政拨款收入 

1 

551.11 

一、一般公共服务支出 

29 

454.23 

一、基本支出 

52 

435.44 

其中:政府性基金 

2 

 

二、外交支出 

30 

 

二、项目支出 

53 

124.61 

二、上级补助收入 

3 

 

三、国防支出 

31 

 

三、上缴上级支出 

54 

 

三、事业收入 

4 

 

四、公共安全支出 

32 

22.00 

四、经营支出 

55 

 

四、经营收入 

5 

 

五、教育支出 

33 

 

五、对附属单位补助支出 

56 

 

五、附属单位上缴收入 

6 

 

六、科学技术支出 

34 

 

  

  

  

六、其他收入 

7 

 

七、文化体育与传媒支出 

35 

 

  

  

  

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

36 

 

  

  

  

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

37 

14.65 

  

  

  

  

10 

  

十、节能环保支出 

38 

 

  

  

  

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

39 

 

  

  

  

  

12 

  

十二、农林水支出 

40 

 

  

  

  

  

13 

  

十三、交通运输支出 

41 

 

  

  

  

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

42 

 

  

  

  

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

43 

 

  

  

  

  

16 

  

十六、金融支出 

44 

 

  

  

  

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

45 

 

  

  

  

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

46 

 

  

  

  

  

19 

  

十九、住房保障支出 

47 

69.16 

  

  

  

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

48 

 

  

  

  

  

21 

  

二十一、其他支出 

49 

 

  

  

  

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

50 

 

  

  

  

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

51 

 

  

  

  

本年收入合计 

24 

551.11 

本年支出合计 

57 

560.05 

用事业基金弥补收支差额 

25 

 

    结余分配 

58 

 

    年初结转和结余 

26 

61.45 

    年末结转和结余 

59 

52.51 

  

27 

  

  

60 

 

总计 

28 

612.56 

总计 

61 

612.56 

    

2 收入决算表 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

编制单位:南京市玄武区审计局(本级) 

2016年度 

  

金额单位:万元 

 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

 

功能分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

合计 

551.11 

551.11 

           

201 

一般公共服务支出 

445.70 

445.70 

           

20108 

审计事务 

445.70 

445.70 

           

2010801 

  行政运行 

345.70 

345.70 

           

2010804 

  审计业务 

45.00 

45.00 

           

2010805 

  审计管理 

55.00 

55.00 

           

204 

公共安全支出 

22.00 

22.00 

           

20499 

其他公共安全支出 

22.00 

22.00 

           

2049901 

  其他公共安全支出 

22.00 

22.00 

           

210 

医疗卫生与计划生育支出 

14.24 

14.24 

           

21005 

医疗保障 

14.24 

14.24 

           

2100501 

  行政单位医疗 

14.24 

14.24 

           

221 

住房保障支出 

69.16 

69.16 

           

22102 

住房改革支出 

69.16 

69.16 

           

2210201 

  住房公积金 

28.98 

28.98 

           

2210202 

  提租补贴 

40.19 

40.19 

           
                             

    

3 支出决算表 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

编制单位:南京市玄武区审计局(本级) 

2016年度 

金额单位:万元 

 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

 

功能分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

合计 

560.05 

435.44 

124.61 

       

201 

一般公共服务支出 

454.23 

351.62 

102.61 

       

20108 

审计事务 

454.23 

351.62 

102.61 

       

2010801 

  行政运行 

351.62 

351.62 

         

2010804 

  审计业务 

45.42 

 

45.42 

       

2010805 

  审计管理 

49.79 

 

49.79 

       

2010806 

  信息化建设 

7.40 

 

7.40 

       

204 

公共安全支出 

22.00 

 

22.00 

       

20499 

其他公共安全支出 

22.00 

 

22.00 

       

2049901 

  其他公共安全支出 

22.00 

 

22.00 

       

210 

医疗卫生与计划生育支出 

14.65 

14.65 

         

21005 

医疗保障 

14.65 

14.65 

         

2100501 

  行政单位医疗 

14.65 

14.65 

         

221 

住房保障支出 

69.16 

69.16 

         

22102 

住房改革支出 

69.16 

69.16 

         

2210201 

  住房公积金 

28.98 

28.98 

         

2210202 

  提租补贴 

40.19 

40.19 

         

    

    

    

    

4  财政拨款收入支出决算总表 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

编制单位:南京市玄武区审计局(本级)          2016年度 

  

单位:万元 

 

收入 

支出 

 

项目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

3 

4 

 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

551.11 

一、一般公共服务支出 

31 

454.23 

454.23 

   

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

 

二、外交支出 

32 

       

  

3 

  

三、国防支出 

33 

       

  

4 

  

四、公共安全支出 

34 

22.00 

22.00 

   

  

5 

  

五、教育支出 

35 

       

  

6 

  

六、科学技术支出 

36 

       

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

37 

       

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

38 

       

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

39 

14.65 

14.65 

   

  

10 

  

十、节能环保支出 

40 

       

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

41 

       

  

12 

  

十二、农林水支出 

42 

       

  

13 

  

十三、交通运输支出 

43 

       

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

44 

       

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

45 

       

  

16 

  

十六、金融支出 

46 

       

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

47 

       

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

48 

       

  

19 

  

十九、住房保障支出 

49 

69.16 

69.16 

   

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

50 

       

  

21 

  

二十一、其他支出 

51 

       

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

52 

       

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

53 

       

本年收入合计 

24 

551.11 

本年支出合计 

54 

560.05 

560.05 

   

  

25 

  

  

55 

  

  

   

年初财政拨款结转和结余 

26 

58.98 

年末财政拨款结转和结余 

56 

50.04 

50.04 

   

一、一般公共预算财政拨款 

27 

58.98 

基本支出结转 

57 

7.55 

7.55 

   

二、政府性基金预算财政拨款 

28 

 

项目支出结转和结余 

58 

42.49 

42.49 

   

  

29 

  

  

59 

  

  

   

收入总计 

30 

610.09 

支出总计 

60 

610.09 

610.09 

   
 

  

5  财政拨款支出决算表 

   
 

  

  

  

  

  

  

  

   
 

编制单位:南京市玄武区审计局(本级)    2016 

金额单位:万元 

   
 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

   
 

功能分类科目编码 

科目名称 

   
     
     
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

   
 

合计 

560.05 

435.44 

124.61 

   
 

201 

一般公共服务支出 

454.23 

351.62 

102.61 

   
 

20108 

审计事务 

454.23 

351.62 

102.61 

   
 

2010801 

  行政运行 

351.62 

351.62 

     
 

2010804 

  审计业务 

45.42 

 

45.42 

   
 

2010805 

  审计管理 

49.79 

 

49.79 

   
 

2010806 

  信息化建设 

7.40 

 

7.40 

   
 

204 

公共安全支出 

22.00 

 

22.00 

   
 

20499 

其他公共安全支出 

22.00 

 

22.00 

   
 

2049901 

  其他公共安全支出 

22.00 

 

22.00 

   
 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

14.65 

14.65 

     
 

21005 

医疗保障 

14.65 

14.65 

     
 

2100501 

  行政单位医疗 

14.65 

14.65 

     
 

221 

住房保障支出 

69.16 

69.16 

     
 

22102 

住房改革支出 

69.16 

69.16 

     
 

2210201 

  住房公积金 

28.98 

28.98 

     
 

2210202 

  提租补贴 

40.19 

40.19 

     
 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

   
                                             

    

    

    

    

6  财政拨款基本支出决算表 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

编制单位:南京市玄武区审计局(本级)                  2016年度                       金额单位:万元 

   

人员经费 

公用经费 

   

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

   
   

301 

工资福利支出 

349.44 

302 

商品和服务支出 

16.74 

310 

其他资本性支出 

     

30101 

  基本工资 

65.52 

30201 

  办公费 

5.97 

31001 

  房屋建筑物购建 

     

30102 

  津贴补贴 

133.88 

30202 

  印刷费 

 

31002 

  办公设备购置 

     

30103 

  奖金 

134.25 

30203 

  咨询费 

 

31003 

  专用设备购置 

     

30104 

  其他社会保障缴费 

15.79 

30204 

  手续费 

 

31005 

  基础设施建设 

     

30106 

  伙食补助费 

 

30205 

  水费 

 

31006 

  大型修缮 

     

30107 

  绩效工资 

 

30206 

  电费 

 

31007 

  信息网络及软件购置更新 

     

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

 

30207 

  邮电费 

0.71 

31008 

  物资储备 

     

30109 

  职业年金缴费 

 

30208 

  取暖费 

 

31009 

  土地补偿 

     

30199 

  其他工资福利支出 

 

30209 

  物业管理费 

 

31010 

  安置补助 

     

303 

对个人和家庭的补助 

69.25 

30211 

  差旅费 

0.19 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

     

30301 

  离休费 

 

30212 

  因公出国(境)费用 

 

31012 

  拆迁补偿 

     

30302 

  退休费 

 

30213 

  维修() 

0.40 

31013 

  公务用车购置 

     

30303 

  退职(役)费 

 

30214 

  租赁费 

 

31019 

  其他交通工具购置 

     

30304 

  抚恤金 

 

30215 

  会议费 

 

31020 

  产权参股 

     

30305 

  生活补助 

 

30216 

  培训费 

0.15 

31099 

  其他资本性支出 

     

30306 

  救济费 

 

30217 

  公务接待费 

 

304 

对企事业单位的补贴 

     

30307 

  医疗费 

 

30218 

  专用材料费 

 

30401 

  企业政策性补贴 

     

30308 

  助学金 

 

30224 

  被装购置费 

 

30402 

  事业单位补贴 

     

30309 

  奖励金 

 

30225 

  专用燃料费 

 

30403 

  财政贴息 

     

30310 

  生产补贴 

 

30226 

  劳务费 

 

30499 

  其他对企事业单位的补贴 

     

30311 

  住房公积金 

28.98 

30227 

  委托业务费 

 

307 

债务利息支出 

     

30312 

  提租补贴 

40.19 

30228 

  工会经费 

 

30701 

  国内债务付息 

     

30313 

  购房补贴 

 

30229 

  福利费 

 

30707 

  国外债务付息 

     

30314 

  采暖补贴 

 

30231 

  公务用车运行维护费 

 

399 

其他支出 

     

30315 

  物业服务补贴 

 

30239 

  其他交通费用 

 

39906 

  赠与 

     

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

0.09 

30240 

  税金及附加费用 

 

  

  

  

   

  

  

  

30299 

  其他商品和服务支出 

9.32 

  

  

  

   

人员经费合计 

418.69 

公用经费合计 

16.74 

   

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

   
                                     

    

7  一般公共预算财政拨款支出决算表 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

编制单位:南京市玄武区审计局(本级)             2016年度                         金额单位:万元 

 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

 

功能分类编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

 

合计 

560.05 

435.44 

124.61 

 

201 

一般公共服务支出 

454.23 

351.62 

102.61 

 

20108 

审计事务 

454.23 

351.62 

102.61 

 

2010801 

  行政运行 

351.62 

351.62 

   

2010804 

  审计业务 

45.42 

 

45.42 

 

2010805 

  审计管理 

49.79 

 

49.79 

 

2010806 

  信息化建设 

7.40 

 

7.40 

 

204 

公共安全支出 

22.00 

 

22.00 

 

20499 

其他公共安全支出 

22.00 

 

22.00 

 

2049901 

  其他公共安全支出 

22.00 

 

22.00 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

14.65 

14.65 

   

21005 

医疗保障 

14.65 

14.65 

   

2100501 

  行政单位医疗 

14.65 

14.65 

   

221 

住房保障支出 

69.16 

69.16 

   

22102 

住房改革支出 

69.16 

69.16 

   

2210201 

  住房公积金 

28.98 

28.98 

   

2210202 

  提租补贴 

40.19 

40.19 

   

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 

 

    

    

    

 

8  一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

编制单位:南京市玄武区审计局(本级)                  2016年度                       金额单位:万元 

   
 

人员经费 

公用经费 

   
 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

   
     
 

301 

工资福利支出 

349.44 

302 

商品和服务支出 

16.74 

310 

其他资本性支出 

     
 

30101 

  基本工资 

65.52 

30201 

  办公费 

5.97 

31001 

  房屋建筑物购建 

     
 

30102 

  津贴补贴 

133.88 

30202 

  印刷费 

 

31002 

  办公设备购置 

     
 

30103 

  奖金 

134.25 

30203 

  咨询费 

 

31003 

  专用设备购置 

     
 

30104 

  其他社会保障缴费 

15.79 

30204 

  手续费 

 

31005 

  基础设施建设 

     
 

30106 

  伙食补助费 

 

30205 

  水费 

 

31006 

  大型修缮 

     
 

30107 

  绩效工资 

 

30206 

  电费 

 

31007 

  信息网络及软件购置更新 

     
 

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

 

30207 

  邮电费 

0.71 

31008 

  物资储备 

     
 

30109 

  职业年金缴费 

 

30208 

  取暖费 

 

31009 

  土地补偿 

     
 

30199 

  其他工资福利支出 

 

30209 

  物业管理费 

 

31010 

  安置补助 

     
 

303 

对个人和家庭的补助 

69.25 

30211 

  差旅费 

0.19 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

     
 

30301 

  离休费 

 

30212 

  因公出国(境)费用 

 

31012 

  拆迁补偿 

     
 

30302 

  退休费 

 

30213 

  维修() 

0.40 

31013 

  公务用车购置 

     
 

30303 

  退职(役)费 

 

30214 

  租赁费 

 

31019 

  其他交通工具购置 

     
 

30304 

  抚恤金 

 

30215 

  会议费 

 

31020 

  产权参股 

     
 

30305 

  生活补助 

 

30216 

  培训费 

0.15 

31099 

  其他资本性支出 

     
 

30306 

  救济费 

 

30217 

  公务接待费 

 

304 

对企事业单位的补贴 

     
 

30307 

  医疗费 

 

30218 

  专用材料费 

 

30401 

  企业政策性补贴 

     
 

30308 

  助学金 

 

30224 

  被装购置费 

 

30402 

  事业单位补贴 

     
 

30309 

  奖励金 

 

30225 

  专用燃料费 

 

30403 

  财政贴息 

     
 

30310 

  生产补贴 

 

30226 

  劳务费 

 

30499 

  其他对企事业单位的补贴 

     
 

30311 

  住房公积金 

28.98 

30227 

  委托业务费 

 

307 

债务利息支出 

     
 

30312 

  提租补贴 

40.19 

30228 

  工会经费 

 

30701 

  国内债务付息 

     
 

30313 

  购房补贴 

 

30229 

  福利费 

 

30707 

  国外债务付息 

     
 

30314 

  采暖补贴 

 

30231 

  公务用车运行维护费 

 

399 

其他支出 

     
 

30315 

  物业服务补贴 

 

30239 

  其他交通费用 

 

39906 

  赠与 

     
 

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

0.09 

30240 

  税金及附加费用 

 

  

  

  

   
 

  

  

  

30299 

  其他商品和服务支出 

9.32 

  

  

  

   
 

人员经费合计 

418.69 

公用经费合计 

16.74 

   
 

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

   

9  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 

   
                   

编制单位:南京市玄武区审计局(本级)                 2016年度                   单位:万元 

   

“三公”经费 

会议费 

培训费 

   

“三公” 

经费 合计 

 

因公出国 

(境)费 

公务用车购置及运行维护费 

公务接 

待费 

   

小计 

公务用车购置 

公务用车运行维护费 

   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

   

1.22 

       

1.22 

 

1.08 

   

相关统计数: 

  

  

  

  

  

  

   

项目 

统计数 

项目 

统计数 

  

  

   

因公出国(境)团组数() 

 

因公出国(境)人次数() 

 

  

  

   

公务用车购置数() 

 

公务用车保有量() 

 

  

  

   

国内公务接待批次() 

13 

国内公务接待人次() 

122 

  

  

   

国(境)外公务接待批次() 

 

国(境)外公务接待人次() 

 

  

  

   

召开会议次数() 

 

参加会议人次() 

 

  

  

   

组织培训次数() 

4 

参加培训人次() 

128 

  

  

   

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 

  

  

   
 

  

  

10  政府性基金财政拨款收入支出决算表 

   
                         
 

编制单位:南京市玄武区审计局(本级)         2016年度             金额单位:万元 

   
 

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

   
 

功能分类编码 

科目名称 

小计 

基本支出 

项目支出 

   
     
     
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

   
 

合计 

  

  

  

  

  

  

   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 

   
                                                                           

    

  备注:我单位无政府性基金财政拨款收入支出。 

  

11  机关运行经费支出决算表 

  

  

  

  

  

  

编制单位:南京市玄武区审计局(本级)          2016年度                 金额单位:万元 

   

行次 

机关运行经费支出决算 

经济分类编码 

经济分类名称 

    

  

1 

                    

1 

16.74 

302 

商品和服务支出 

2 

16.74 

30201 

  办公费 

3 

5.97 

30202 

  印刷费 

4 

 

30203 

  咨询费 

5 

 

30204 

  手续费 

6 

 

30205 

  水费 

7 

 

30206 

  电费 

8 

 

30207 

  邮电费 

9 

0.71 

30208 

  取暖费 

10 

 

30209 

  物业管理费 

11 

 

30211 

  差旅费 

12 

0.19 

30212 

  因公出国(境)费用 

13 

 

30213 

  维修(护)费 

14 

0.40 

30214 

  租赁费 

15 

 

30215 

  会议费 

16 

 

30216 

  培训费 

17 

0.15 

30217 

  公务接待费 

18 

 

30218 

  专用材料费 

19 

 

30224 

  被装购置费 

20 

 

30225 

  专用燃料费 

21 

 

30226 

  劳务费 

22 

 

30227 

  委托业务费 

23 

 

30228 

  工会经费 

24 

 

30229 

  福利费 

25 

 

30231 

  公务用车运行维护费 

26 

 

30239 

  其他交通费用 

27 

 

30240 

  税金及附加费用 

28 

 

30299 

  其他商品和服务支出 

29 

9.32 

304 

对企事业单位的补贴 

30 

 

307 

债务利息支出 

31 

 

310 

其他资本性支出 

32 

 

399 

其他支出 

33 

 

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 

             

    

12